近日,亚马逊各大群爆出一个劲爆消息:
9月30日之前英国站必须填写VAT税号,
否则将会有封号的风险!
所以,有亚马逊英国站的朋友一定要注意了!
毕竟,这可不是闹着玩的!
据说此消息已经得到亚马逊内部人士和知名VAT税务专家的确认,
有不少欧洲站卖家表示确实收到了电话提醒,
而且通知是按照销量依次来通知的,
作为英国站卖家,
你是否收到了这样的电话通知呢?
其实早在四月份亚马逊就开始了行动,
对于税号进行了抽查,
有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,
亚马逊一律关闭了账号!
那么,亚马逊平台为什么要强制填写VAT税号呢?
究其原因,主要是因为亚马逊卖家VAT欺诈以及滥用平台的行为,
导致英国政府每年损失高额的增值税。
从亚马逊英国站从抽查到全面普查,
可以看出,亚马逊平台在英国政府的压力下,
逐步用强制手段要求卖家注册VAT税号,
所有的卖家都无一幸免,避无可避。
不管这个劲爆消息是不是真的,
在此,晋昇建议,大家还是尽早了解并注册英国VAT,
千万不要抱着侥幸心理,
毕竟店铺被封可就得不偿失了。
下面我们一起来聊聊VAT相关知识。
一、什么是VAT?征收范围
VAT(Value Added Tax)即增值税,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORTVAT),再按销售额交相应的销售税(SALESVAT)。
如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货,就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。在欧盟国间的进出口贸易,遵循欧盟各国的远程销售额控制。
二、为什么要注册VAT
1、进口增值税退税
货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税。
2、海关清关需要
若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况,货物可能被扣无法清关。
3、VAT发票开具
如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。也有可能被检举偷税行为。
4、销售平台要求
英国及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。
三、VAT税率和算法
1.税率
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
其他欧盟国的标准税率:
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
2.算法
进口税
进口税=进口增值税(IMPORTVAT)+关税(IMPORTDUTY)
●进口增值税
进口增值税IMPORTVAT=(申报货值+头程运费+DUTY)X20%
●关税
关税DUTY=申报货值X产品税率(不同产品,按不同税率计算)
●销售增值税
销售增值税(SALESVAT)=税后销售价格/6(上缴的售后税,为售价的1/6)
注:VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计。
举个例子:
某款手机壳成本100元,亚马逊卖200元。进货100件发到英国,头程运费总共800。货物总成本(申报价格)为10000元,这个季度内,你卖出了此款产品90件,当季你需要缴纳VAT多少?
解:
关税=申报货值X产品税率=10000*7%(按照7%的手机壳算)=700元
进口VAT=(申报货值+头程运费+关税)*20%=(10000+800+700)*20%=2300元
销售VAT=终销售额/6=(90*200)/6=18000/6=3000元
※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:
销售VAT-进口VAT=3000-2300=700元
小伙伴们赶紧行动起来,9月30号之前亚马逊英国站必须填VAT税号!
四、晋昇建议
拥有英国站亚马逊账户的朋友,在发FBA之前注册号VAT税号并及时申报。千万不要抱着侥幸心理,避免账户被关的风险。
五、申报VAT需要提供什么数据?
以英国为例,季报申报需要提供亚马逊后台的销售报告,你可以从亚马逊后台下载你的一季度申报时间点的数据生成PDF或者Excel文档,同时还需要提供货运公司清关的发票,或者在其他平台的销售数据。
会计师根据这些数据后核算好税金,通过邮件的方式让你确认你该季度的应该支付的税金,并引导你如何支付税金。